3月22日至4月30日,广州市审计局派出审计组对我局(含下属单位)2023年度部门预算执行及其他财政收支情况进行了审计,我局于2024年6月18日收到广州市审计局送达的《审计报告》。审计报告肯定了我局按照《中华人民共和国预算法》规定组织本部门及下属单位编制预算,并按财政批复的预算执行,提供会计资料真实反映了2023年度预算执行和其他财政收支情况,预算执行和财政收支活动基本遵守有关财政法规;同时也指出存在问题,并提出审计意见和建议。我局对审计发现问题高度重视,进行了认真研究和分析,立改立行,并制定相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下:
一、未及时清理年末结转结余资金
已整改。我局在审计期间按照审计组的整改建议已全部完成整改工作,落实零余额账户管理要求。
二、土地资产未及时登记财务账和资产管理系统
已整改。我局在审计期间按照审计组的整改建议已全部完成整改工作,加强资产系统管理,做到账实相符、账账相符。
特此公告。
广州市民族宗教事务局
2025年1月8日